校工字〔2014〕4号
关于在各基层分工会开展
工会经费使用情况审查工作的通知
各分会:
为加强工会财会管理,规范基层分工会经费收缴,促进财会工作的科学化、规范化、制度化,不断提高工会财会工作管理水平,保障工会各项职能的充分发挥和工作的顺利开展,确保工会资金安全、合规,按照校工会2014年工作计划,由校工会经审委员会对各分工会的经费收缴、使用情况等进行全面检查、审查。现将有关事项通知如下:
一、检查目的
通过检查进一步贯彻执行《工会法》、《会计法》及《工会会计制度》等法律法规和财经政策,不断提高工会财务管理水平,积极推动各级工会收好、管好、用好工会经费,更好地为工运事业服务。
二、检查内容
1、检查各分工会是否建立健全工会经费使用制度;是否单独开立银行账户和按规定严格管理银行账户;现金支出是否符合制度要求;各分会是否配备分会财务专职人员;记账凭证、账簿设置、账簿登记是否规范;是否严格执行工会主席“一支笔”审批制度。
2、固定资产管理情况。购置和报废固定资产是否符合规定程序;新增固定资产是否及时准确入帐;固定资产是否定期盘点,账账、账实是否相符;日常管理是否规范。
三、检查的方法和时间安排
1、自查阶段:自3月25日至4月5日开展自查。要求各分工会对照以上检查内容,对近三年(2011年1月1日至2013年12月31日)的经费使用情况认真自查,并作出自查报告,于4月10日前将各分会主席签字的自查报告表、开户证明、记账凭证(含原始凭证)、账簿等相关资料报送校工会。
2、审查阶段:本次审查采取报审方式进行。由校工会经审委员会负责具体检查,并出具审查报告。
3、 反馈阶段:根据审查报告建议内容,各分工会对自身存在问题进行规范和整改。
附件:基层分会经费使用情况自查报告表
二零一四年三月一十七日
附件:
基层分会经费使用情况自查报告表
|
序
号 |
自查项目 |
自查结果 |
该项提交材料名称 |
|
是 |
否 |
|
1. |
是否建立健全工会经费使用制度 |
|
|
|
|
2. |
是否单独开立银行账户 |
|
|
|
|
3. |
是否严格管理银行账户 |
|
|
|
|
4. |
现金支出内容是否符合要求 |
|
|
|
|
5. |
是否配备专职经费管理人员 |
|
|
|
|
6. |
记账凭证(包含原始凭证)保管是否规范 |
|
|
|
|
7. |
是否设置账簿 |
|
|
|
|
8 |
账簿登记是否规范 |
|
|
|
|
9. |
各项费用支出是否执行工会主席“一支笔”审批签字制度 |
|
|
|
|
10. |
是否有固定资产明细账簿 |
|
|
|